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北京教委将内部审计市属高校直属单位财务收支
编辑整理:中国会计证考试网 文章日期:2006-9-6 8:56:00 阅读次数:次 打印

  记者昨日从市教委获悉,市教委计划从今年起,组织特约审计员用3年时间对市属高校和直属单位的预算执行和财务收支情况进行全面审计。

  市教委审计处相关负责人表示,进行这次审计工作原因有两个:一方面是为了落实去年11月教育部召开的“全国教育审计工作会议”;另一方面通过对市审计局2005年审计4所市属高校所发现的具有共性的问题,全面查找这些单位预算管理和财务收支过程中的管理漏洞与薄弱环节,完善内部管理制度。

  这名负责人说,这次组织的特约审计员将由直属单位的内部审计员、财会人员3-5人构成,“特约审计员必须回避自己所在单位”。

  据他介绍,今年年初以来,24所市属市管高校和32家市教委直属单位已经对本单位预算执行和财务收支情况进行了第一次内部审计,截至8月底,此项内部审计工作已全部完成,“此次市教委组织特约审计员的审计是第二次内部审计”。

  记者获悉,第一次内部审计中,各单位是从三个方面着手:一是重点检查项目预算管理情况;二是重点检查学校及所属单位各项非财政拨款资金的管理情况,是否存在违规收费、截留收入、私设“小金库”等违法违纪问题;三是重点检查内部控制情况,财务预算、学生收费、基建贷款、后勤财务、固定资产及各项物资采购等管理制度是否健全、有效。

  市教委审计处相关负责人表示,不少单位根据第一次内部审计发现了管理漏洞和薄弱环节,通过进行修订和改正,完善了内部管理制度,“为了加大此项审计的力度和作用,确保各单位真正完善内部财务预算管理制度,才组织特约审计员进行第二次内部审计”。

  华夏时报
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